Orden de Compra. Nº3049-42-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3049-13-L110"
Recuerde que el responsable del pago es LM CASMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3049-42-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-07-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3049-13-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3049-13-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LM CASMA
Razón Social LM CASMA
R.U.T. 61.102.110-0
Dirección de Unidad de Compra AVDA. PRESIDENTE MANUEL BULNES Nº 5376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LM CASMA
R.U.T. 61.102.110-0
Dirección de Facturación Avda. Manuel Bulnes Nº 5376, Base Naval
Comuna *
Impuesto 28177
Dirección de Envío de la Factura Avda. Manuel Bulnes Nº 5376, Base Naval
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora MARBER EIRL
Razón Social COMERCIALIZADORA MARIA BERNARDITA GUERRERO GUERRER
R.U.T. 76.896.140-9
Sucursal Comercializadora MARBER EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería1BolsaDETERGENTE EN POLVO ENVASE DE 7 KILO  $ 11.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.750 $ 11.750
47131618
Mopas húmedas8UnidadDESODORANTE AMBIENTAL   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
47131618
Mopas húmedas2UnidadLUSTRAMUEBLE   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
47131618
Mopas húmedas2UnidadLAMPAZO DE ALGODON   $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
31211904
Brochas10UnidadBUZO PAPEL DESECHABLE BLANCO TALLA "L"  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
39101612
ampolletas incandescentes20UnidadAMPOLLETA 24 VOLTS 40 WATTS   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
39101612
ampolletas incandescentes20UnidadAMPOLLLETA 115 VOLT 60 WATTS   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
47121701
Bolsas de basura16PaqueteBOLSA BASURA DE 80 X 110 CMS COLOR NEGRO  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131502
Paños de limpieza15PaqueteRETAZOS DE GENERO TRAPO P/LIMPIEZA (RETAZOS DE GENEROS PAQUETE DE KILO)   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.250 $ 20.250
Total Neto $ 148.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.177
TOTAL OC $ 176.477


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.