Orden de Compra. Nº
3049-42-SE10
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3049-13-L110
"
Recuerde que el responsable del pago es LM CASMA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3049-42-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-07-2010
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3049-13-L110
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3049-13-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
LM CASMA
Razón Social
LM CASMA
R.U.T.
61.102.110-0
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. PRESIDENTE MANUEL BULNES Nº 5376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
LM CASMA
R.U.T.
61.102.110-0
Dirección de Facturación
Avda. Manuel Bulnes Nº 5376, Base Naval
Comuna
*
Impuesto
28177
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Manuel Bulnes Nº 5376, Base Naval
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercializadora MARBER EIRL
Razón Social
COMERCIALIZADORA MARIA BERNARDITA GUERRERO GUERRER
R.U.T.
76.896.140-9
Sucursal
Comercializadora MARBER EIRL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131811
Productos de lavandería
1
Bolsa
DETERGENTE EN POLVO ENVASE DE 7 KILO
$ 11.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.750
$ 11.750
47131618
Mopas húmedas
8
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
47131618
Mopas húmedas
2
Unidad
LUSTRAMUEBLE
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
47131618
Mopas húmedas
2
Unidad
LAMPAZO DE ALGODON
$ 3.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.900
$ 7.900
31211904
Brochas
10
Unidad
BUZO PAPEL DESECHABLE BLANCO TALLA "L"
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
39101612
ampolletas incandescentes
20
Unidad
AMPOLLETA 24 VOLTS 40 WATTS
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
39101612
ampolletas incandescentes
20
Unidad
AMPOLLLETA 115 VOLT 60 WATTS
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
47121701
Bolsas de basura
16
Paquete
BOLSA BASURA DE 80 X 110 CMS COLOR NEGRO
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
47131502
Paños de limpieza
15
Paquete
RETAZOS DE GENERO TRAPO P/LIMPIEZA (RETAZOS DE GENEROS PAQUETE DE KILO)
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.250
$ 20.250
Total Neto
$ 148.300
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 28.177
TOTAL OC
$ 176.477
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.