|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3049-5-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
21-01-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3049-3-L110 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3049-3-L110 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
LM CASMA |
|
Razón Social |
LM CASMA
|
|
R.U.T. |
61.102.110-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
OHIGGINS 1169 INTERIOR |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
LM CASMA
|
|
R.U.T. |
61.102.110-0 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Manuel Bulnes Nº 5376, Base Naval |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
2872,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Manuel Bulnes Nº 5376, Base Naval |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GALICIA S.A. |
|
Razón Social |
SOC COMERCIAL E INVERSIONES GALICIA S A
|
|
R.U.T. |
96.927.420-5 |
|
Sucursal |
GALICIA S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50101538
| Verduras frescas | 35 | Paquete | PRIMAVERA CONGELADA ENVASE 500 GRAMOS | |
$ 432,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.120
|
$ 15.120
|
|
|
Total Neto
|
$ 15.120
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.873
|
|
$ 17.993
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.