|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3051-11238-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-12-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3051-11111-L108, Materiales Psicopedagogos Proyecto PIEC |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3051-11111-L108 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
|
|
R.U.T. |
69.252.500-0 |
|
Dirección de Facturación |
GUSTAVO LE PAIGE 328 |
|
Comuna |
San Pedro de Atacama
|
|
Impuesto |
225302 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
GUSTAVO LE PAIGE 328 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
NICOS lo inimaginable.....lo tenemos! |
|
Razón Social |
KURT DAVID PEREZ OVIEDO
|
|
R.U.T. |
10.372.550-k |
|
Sucursal |
NICOS lo inimaginable.....lo tenemos! |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60141101
| Juegos educativos | 1 | Unidad | Materiales Didacticos y Psicopedagogicos encuentre detalle adjunto, se debe ofertar por el total de los Productos de lo contrario no se evaluara. | |
$ 1.185.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.185.800
|
$ 1.185.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.185.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 225.302
|
|
$ 1.411.102
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.