Orden de Compra. Nº3051-252-SE16 "CUENTOS PARA PINTAR Y OTROS ESCUELA E-26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3051-252-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-07-2016
Nombre de la Orden de Compra CUENTOS PARA PINTAR Y OTROS ESCUELA E-26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3051-12-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
R.U.T. 69.252.500-0
Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAIGE 328
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
R.U.T. 69.252.500-0
Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE 328
Comuna San Pedro de Atacama
Impuesto 195511,9
Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE 328
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-08-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Estalista, Materiales Educativos
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA
R.U.T. 77.558.540-4
Sucursal Estalista, Materiales Educativos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101507
Libros de ilustraciones para dibujar y colorear pa1GlobalLibro De Pintar Surtidos 550 Revista Sopa de Letras 350 Globo # 9 Colores Unidad Liso Rojo 250 Globo # 9 Colores Unidad Liso Azul 250 Globo # 9 Colores Unidad Liso Negro 250 Globo # 9 Colores Unidad Liso Blanco 250 Globo # 9 Colores Unidad Liso Amarillo 250 Corona Princesa Plastica 25 Cartulina Metálica 50x70 Roja 20 Pegamento Stick Artel 36 Grs Caja 12 unid 1   $ 1.029.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.029.010 $ 1.029.010
Total Neto $ 1.029.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 195.512
TOTAL OC $ 1.224.522


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.