Orden de Compra. Nº3051-283-SE21 "REQ SEP 21-110 MATERIALES DE ASEO SOCAIRE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3051-283-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-11-2021
Nombre de la Orden de Compra REQ SEP 21-110 MATERIALES DE ASEO SOCAIRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3051-5-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
R.U.T. 69.252.500-0
Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAIGE 328
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
R.U.T. 69.252.500-0
Dirección de Facturación Ckilapana N° 585
Comuna San Pedro de Atacama
Impuesto 698892,2
Dirección de Envío de la Factura Ckilapana N° 585
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA
R.U.T. 77.630.820-k
Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per300UnidadMASCARILLA ADIOFFICE 3P DESECHABLE 50 UN - 7290474  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.000 $ 567.000
47121701
Bolsas de basura100Pack1300782 - BOLSA BASURA VTX PRO NEGRA ROLLO 70X90 10UN  $ 816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.600 $ 81.600
14111703
Toallas de papel100PackTOALLA ELITE JUMBO BLANCA 2 ROLLOS 300MTS - 2245020  $ 13.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.347.700 $ 1.347.700
47131709
Dispensadores de papel para cara10UnidadDISPENSADOR ELITE TOALLA AUTOCORTE BLANCO - 1301119  $ 63.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 636.050 $ 636.050
53131608
Jabones50UnidadJABON LIQUIDO TREMEX GLICERINA MANZANA 5 LT - 1301053  $ 4.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.200 $ 221.200
47121701
Bolsas de basura100Pack1301307 - BOLSA BASURA VTX PRO BIOROLLO 110X120  $ 3.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.200 $ 351.200
47121701
Bolsas de basura100Pack1301148 - BOLSA BASURA VTX PRO BIOROLLO 80X110 10U  $ 1.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.800 $ 118.800
47131803
Desinfectantes domésticos100Unidad7273456 - CLORO GEL IMPEKE 900ML  $ 887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.700 $ 88.700
53131606
Desodorantes100UnidadDESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM ORIGINAL - 1301227  $ 1.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.800 $ 190.800
47131711
Dispensador de productos limpiadores10UnidadDISPENSADOR VIRGINIA DE JABON 1LT - 1302543  $ 7.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.330 $ 75.330
Total Neto $ 3.678.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 698.892
TOTAL OC $ 4.377.272


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.