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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3051-310-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REQ 23-203 Colaciones Desfile. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3051-183-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
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R.U.T. |
69.252.500-0 |
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Dirección de Facturación |
GUSTAVO LE PAIGE 328 |
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Comuna |
San Pedro de Atacama
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Impuesto |
91200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GUSTAVO LE PAIGE 328 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LICU PRO PROVEEDORES Y SERVICIOS |
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Razón Social |
LICU PRO PROVEEDORES Y SERVICIOS SPA
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R.U.T. |
77.632.358-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LICU PRO PROVEEDORES Y SERVICIOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 240 | Unidad | Colaciones: Bolsa de papel en su interior debe contener, 01 fruta (naranja/manzana), 01 agua mineral sin gas 500ml, 01 barra de cereal, 01 galleta mini 40gr variedad de sabores. Las colaciones deberán ser entregadas el día 24/11 en horario de oficina en las Dependencia del DAEM. | |
$ 2.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 480.000
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$ 480.000
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Total Neto
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$ 480.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 91.200
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$ 571.200
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.