Orden de Compra. Nº3051-494-SE22 "CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES EDUCATIVOS - ESCUELAS MULTIGRADOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3051-494-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2022
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES EDUCATIVOS - ESCUELAS MULTIGRADOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3051-2-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
R.U.T. 69.252.500-0
Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAIGE 328
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
R.U.T. 69.252.500-0
Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE 328
Comuna San Pedro de Atacama
Impuesto 472638,3
Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE 328
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ivan
Razón Social IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA
R.U.T. 76.623.919-6
Sucursal Ivan
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1GlobalAdquisición asociada a la Escuela de Talabre según Cotización N° 031 del Contrato de Suministro de Materiales de Oficina, Papelería y Librería.  $ 114.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.300 $ 114.300
14111509
Artículos de papelería1GlobalAdquisición asociada a la Escuela de Socaire según Cotización N° 029 del Contrato de Suministro de Materiales de Oficina, Papelería y Librería.  $ 868.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 868.680 $ 868.680
14111509
Artículos de papelería1GlobalAdquisición asociada a la Escuela de Río Grande según Cotización N° 028 del Contrato de Suministro de Materiales de Oficina, Papelería y Librería.  $ 22.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.860 $ 22.860
14111509
Artículos de papelería1GlobalAdquisición asociada a la Escuela de Camar según Cotización N° 026 del Contrato de Suministro de Materiales de Oficina, Papelería y Librería.  $ 297.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.180 $ 297.180
14111509
Artículos de papelería1GlobalAdquisición asociada a la Escuela de Solor según Cotización N° 030 del Contrato de Suministro de Materiales de Oficina, Papelería y Librería.  $ 640.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.080 $ 640.080
14111509
Artículos de papelería1GlobalAdquisición asociada a la Escuela de Peine según Cotización N° 027 del Contrato de Suministro de Materiales de Oficina, Papelería y Librería.  $ 519.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 519.840 $ 519.840
Total Neto $ 2.462.940
Descuento $ 0
Cargos $ 24.630
IVA  19  % $ 472.638
TOTAL OC $ 2.960.208


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.