Orden de Compra. Nº3051-79-SE17 "MATERIALES DETECCION TEMPRANA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3051-79-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-03-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DETECCION TEMPRANA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3051-1-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
R.U.T. 69.252.500-0
Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAIGE 328
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
R.U.T. 69.252.500-0
Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE 328
Comuna San Pedro de Atacama
Impuesto 39744,2
Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE 328
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRI-OFFICE SPA
Razón Social DISTRI-OFFICE SPA
R.U.T. 76.698.282-4
Sucursal DISTRI-OFFICE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162003
Arpillera o cáñamo o tela de yute1GlobalDETALLE EN COTIZACION N° 222  $ 209.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.180 $ 209.180
Total Neto $ 209.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.744
TOTAL OC $ 248.924


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.