Orden de Compra. Nº3052-5-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3052-3-LP11"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3052-5-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-02-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3052-3-LP11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3052-3-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
R.U.T. 69.252.500-0
Dirección de Unidad de Compra TOCONAO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
R.U.T. 69.252.500-0
Dirección de Facturación LO QUE INDIQUEN LAS BASES
Comuna San Pedro de Atacama
Impuesto 7203948,42
Dirección de Envío de la Factura LO QUE INDIQUEN LAS BASES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FHA Limitada
Razón Social ING Y PROY FAB ESTRUCT Y ESTANQ GEOLOG MONT IND Y
R.U.T. 77.877.790-8
Sucursal FHA Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111618
Servicios temporales de construcción1Globalde acuerdo a bases y et  $ 37.915.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.915.518 $ 37.915.518
Total Neto $ 37.915.518
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.203.948
TOTAL OC $ 45.119.466


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.