Orden de Compra. Nº3053-21-AG26 "Timbres-139-Depto Tesorería y Contabilidad DAF compra ágil: 3053-12-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3053-21-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Timbres-139-Depto Tesorería y Contabilidad DAF compra ágil: 3053-12-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
R.U.T. 69.252.500-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
R.U.T. 69.252.500-0
Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE 328
Comuna San Pedro de Atacama
Impuesto 89490
Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE 328
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-06-2026
TítuloDescripción
CORREO DE CONTACTOadquisiciones@munispa.cl y/o valentina.maluenda@munispa.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAMESCO Servicios Integrales
Razón Social ANGELA PAOLA JULCA AVENDANO
R.U.T. 22.809.486-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAMESCO Servicios Integrales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Timbres y sellos4UnidadTIMBRES AUTOMATICOS CIRCULAR PARA CAJA, TINTA COLOR ROJA, DIAMETRO 4,5 CM, DEBE INDICAR LO SIGUIENTE: - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA - FECHA (DÍA, MES Y AÑO) - CAJA - TESORERÍA (SE ADJUNTA IMAGEN DE REFERENCIA).  $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.000 $ 148.000
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Timbres y sellos2UnidadTIMBRES AUTOMATICOS RECTANGULAR 6x3 CM, TINTA COLOR ROJA, DEBE DECIR: NULO (SE ADJUNTA IMAGEN DE REFERENCIA).  $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
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Timbres y sellos3UnidadTIMBRES AUTOMATICOS CUADRADO 4x4 cm, TINTA NEGRA, DEBE INDICAR LO SIGUIENTE: - M.S.P.A RECEPCIONADO - FECHA (DÍA, MES Y AÑO) - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE TESORERÍA (RECEPCIÓN TESORERÍA, SE ADJUNTA IMAGEN DE REFERENCIA).  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
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Timbres y sellos2UnidadTIMBRES AUTOMATICOS RECTANGULAR 2x4 CM, TINTA AZUL, DEBE DECIR: DOCUMENTO TRIBUTARIO CEDIDO (SE ADJUNTA IMAGEN DE REFERENCIA).  $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
44121604
Timbres y sellos2UnidadTIMBRES AUTOMATICOS CUADRADO 4x4 CM, TINTA AZUL, DEBE INDICAR LO SIGUIENTE: - M.S.P.A RECEPCIONADO - FECHA (DÍA, MES Y AÑO) - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (RECEPCIÓN CONTABILIDAD, SE ADJUNTA IMAGEN DE REFERENCIA)  $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000
44121604
Timbres y sellos2UnidadTIMBRES AUTOMATICOS RECTANGULAR 2x6 CM, TINTA AZUL, DEBE DECIR: PENDIENTE DE REVISIÓN (SE ADJUNTA IMAGEN DE REFERENCIA).  $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
Total Neto $ 471.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.490
TOTAL OC $ 560.490


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.681.550-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 22.809.486-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 15.100.499-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.