Orden de Compra. Nº3053-9-SE07 "SERVICIOS DE ASEO DEPENDENCIAS MUICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3053-9-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-01-2007
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO DEPENDENCIAS MUICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas POR SERVICIOS DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y CASONA MUNICIPAL POR EL MES DE ENERO
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Finanzas
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
R.U.T. 69.252.500-0
Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAIGE 328
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
R.U.T. 69.252.500-0
Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE 328
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE 328
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DORIS CRUZ
R.U.T. 6.313.587-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadServicios de limpieza de edificiosES LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS Y CASONA MUNICIPAL $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
Total Neto $ 600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 600.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.