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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3055-17-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-05-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3055-4-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3055-4-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
LST CHACABUCO |
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Razón Social |
LST Chacabuco
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R.U.T. |
61.102.126-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Molo de Abrigo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
LST Chacabuco
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R.U.T. |
61.102.126-7 |
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Dirección de Facturación |
Molo 360 s/n Base Naval |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
77824 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Molo 360 s/n Base Naval |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-06-2011 |
| Fecha de Entrega | Debe ser entregado el 6 de junio, debido a que la Unidad se encuentra fuera del Puerto Base.
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Proveedor |
PROVINTEC |
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Razón Social |
PROVEEDORES INDS Y TECNICOS LTDA
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R.U.T. |
76.848.520-8 |
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Sucursal |
PROVINTEC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30101618
| Barras de caucho | 200 | Metro Lineal | Frizo de caucho especial flexible de mediana dureza, de 20 milímetros por 25 milímetros, para sellado de puertas y escotillas. | |
$ 2.048,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 409.600
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$ 409.600
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Total Neto
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$ 409.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 77.824
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$ 487.424
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.