Orden de Compra. Nº3055-18-CM16 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS."
Recuerde que el responsable del pago es LST Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3055-18-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-05-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LST CHACABUCO
Razón Social LST Chacabuco
R.U.T. 61.102.126-7
Dirección de Unidad de Compra Molo 360 s/n Base Naval
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social LST Chacabuco
R.U.T. 61.102.126-7
Dirección de Facturación Molo 360 s/n Base Naval
Comuna Talcahuano
Impuesto 33,1778
Dirección de Envío de la Factura Molo 360 s/n Base Naval
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-05-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRECIC S.A.
Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO
R.U.T. 87.019.000-k
Sucursal CRECIC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
2239-5-lp14
Tóner3 (1152261) TONER BROTHER TN-2370 UNIDAD 1174811(1152261) TONER BROTHER TN-2370 UNIDAD; Código: ;Región : VIII US$ 58,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 175,50 US$ 175,50
Total Neto US$ 175,50
Descuento US$ 0,88
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 33,18
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 207,80


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.