Orden de Compra. Nº3055-2-AG25 "VIVERES PARA LST-CHACABUCO"
Recuerde que el responsable del pago es LST Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3055-2-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-01-2025
Nombre de la Orden de Compra VIVERES PARA LST-CHACABUCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LST CHACABUCO
Razón Social LST Chacabuco
R.U.T. 61.102.126-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00034985S8411902201001002 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LST Chacabuco
R.U.T. 61.102.126-7
Dirección de Facturación Molo 360 s/n Base Naval
Comuna Talcahuano
Impuesto 119814
Dirección de Envío de la Factura Molo 360 s/n Base Naval
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-01-2025
TítuloDescripción
despacho

1.- SE SOLICITA ENTREGAR TOTAL DE PRODUCTOS DE ORDEN DE COMPRA.

2.- PLAZO DE ENTREGA 1 DÍA HÁBIL

3.- INDICAR BANCO, CTA. CTE. Y MAIL DE CONTACTO PARA PAGO DE FACTURA.

4.- FACT. ELECT. ENVIAR A CORREO RCEBALLO@ARMADA.CL

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial castillo
Razón Social VENTAS POR MENOR SANDRA CASTILLO VALENZUELA E.I.R.L.
R.U.T. 77.481.597-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial castillo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1UnidadSEGUN ANEXO DE VIVERES ADJUNTO EN COTIZACIONSEGUN ANEXO DE VIVERES ADJUNTO EN COTIZACION $ 630.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.600 $ 630.600
Total Neto $ 630.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.814
TOTAL OC $ 750.414


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.