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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3055-2-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VIVERES PARA LST-CHACABUCO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
LST CHACABUCO |
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Razón Social |
LST Chacabuco
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R.U.T. |
61.102.126-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
LST Chacabuco
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R.U.T. |
61.102.126-7 |
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Dirección de Facturación |
Molo 360 s/n Base Naval |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
119814 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Molo 360 s/n Base Naval |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-01-2025 |
| despacho | 1.- SE SOLICITA ENTREGAR TOTAL DE PRODUCTOS DE ORDEN DE COMPRA.
2.- PLAZO DE ENTREGA 1 DÍA HÁBIL
3.- INDICAR BANCO, CTA. CTE. Y MAIL DE CONTACTO PARA PAGO DE FACTURA.
4.- FACT. ELECT. ENVIAR A CORREO RCEBALLO@ARMADA.CL |
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Proveedor |
Comercial castillo |
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Razón Social |
VENTAS POR MENOR SANDRA CASTILLO VALENZUELA E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.481.597-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial castillo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50101538
| Verduras frescas | 1 | Unidad | SEGUN ANEXO DE VIVERES ADJUNTO EN COTIZACION | SEGUN ANEXO DE VIVERES ADJUNTO EN COTIZACION |
$ 630.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 630.600
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$ 630.600
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Total Neto
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$ 630.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 119.814
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$ 750.414
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.