Orden de Compra. Nº3055-43-SE21 "ADQUISICION DE LONAS COVERNIL"
Recuerde que el responsable del pago es LST Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3055-43-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-06-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE LONAS COVERNIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LST CHACABUCO
Razón Social LST Chacabuco
R.U.T. 61.102.126-7
Dirección de Unidad de Compra Molo 360 s/n Base Naval
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3055-43-se21 del sistema C.G.U. WEB PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LST Chacabuco
R.U.T. 61.102.126-7
Dirección de Facturación Molo 360 s/n Base Naval
Comuna Talcahuano
Impuesto 61180
Dirección de Envío de la Factura Molo 360 s/n Base Naval
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-06-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DORALIZA DEL CARMEN
Razón Social DORALIZA TIZANI SALGADO
R.U.T. 14.272.548-7
Sucursal DORALIZA DEL CARMEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111501
Bolsas de lona14UnidadADQUISICION DE LONAS COVERNILADQUISICION DE LONAS COVERNIL $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.000 $ 322.000
Total Neto $ 322.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.180
TOTAL OC $ 383.180


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.