Orden de Compra. Nº3055-5-SE19 "SERVICIO DE IMPRESION"
Recuerde que el responsable del pago es LST Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3055-5-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-01-2020
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-75-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LST CHACABUCO
Razón Social LST Chacabuco
R.U.T. 61.102.126-7
Dirección de Unidad de Compra Molo 360 s/n Base Naval
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LST Chacabuco
R.U.T. 61.102.126-7
Dirección de Facturación Molo 360 s/n Base Naval
Comuna Talcahuano
Impuesto 34012,66
Dirección de Envío de la Factura Molo 360 s/n Base Naval
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-02-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador1UnidadCARGO FIJO Y CONSUMO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA SEGÚN FACTURAS N° 361561CARGO FIJO Y CONSUMO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA SEGÚN FACTURAS N° 361561 $ 94.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.418 $ 94.418
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales1UnidadCARGO FIJO Y CONSUMO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA SEGÚN FACTURAS N° 355655CARGO FIJO Y CONSUMO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA SEGÚN FACTURAS N° 355655 $ 84.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.596 $ 84.596
Total Neto $ 179.014
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.013
TOTAL OC $ 213.027


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.