Orden de Compra. Nº3055-60-SE22 "ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA."
Recuerde que el responsable del pago es LST Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3055-60-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-09-2022
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-75-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LST CHACABUCO
Razón Social LST Chacabuco
R.U.T. 61.102.126-7
Dirección de Unidad de Compra Molo 360 s/n Base Naval
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 60 del sistema CGU PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LST Chacabuco
R.U.T. 61.102.126-7
Dirección de Facturación Molo 360 s/n Base Naval
Comuna Talcahuano
Impuesto 12348,0829
Dirección de Envío de la Factura Molo 360 s/n Base Naval
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-09-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1UnidadARRIENDO DE FOTOCOPIADORA.ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA. $ 64.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.990 $ 64.990
Total Neto $ 64.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.348
TOTAL OC $ 77.338


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.