Orden de Compra. Nº3055-65-CM19 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es LST Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3055-65-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-06-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LST CHACABUCO
Razón Social LST Chacabuco
R.U.T. 61.102.126-7
Dirección de Unidad de Compra Molo 360 s/n Base Naval
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LST Chacabuco
R.U.T. 61.102.126-7
Dirección de Facturación Molo 360 s/n Base Naval
Comuna Talcahuano
Impuesto 76311
Dirección de Envío de la Factura Molo 360 s/n Base Naval
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMAC
Razón Social COMERCIAL PROMAC LIMITADA
R.U.T. 77.750.890-3
Sucursal PROMAC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
2239-10-LP12
Diluyentes para pinturas50 (1106241 )DILUYENTE QUÍMICA UNIVERSAL SINTÉTICO 1 LITRO 1126253(1106241) DILUYENTE QUÍMICA UNIVERSAL SINTÉTICO 1 LITRO; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.600 $ 83.600
31211903
2239-10-LP12
Equipo para protección20 (914565 )CINTA DE ENMASCARAR ECON MASKING 48MM UNIDAD 929565(914565) CINTA DE ENMASCARAR ECON MASKING 48MM UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.080 $ 20.080
11151507
2239-10-LP12
Fibras de algodón15 (983272 )HUAIPE RIZ RETAZO GENERO UNIDAD 999273(983272) HUAIPE RIZ RETAZO GENERO UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.275 $ 22.275
46181504
2239-10-LP12
Guantes protectores50 (918488 )GUANTES DE SEGURIDAD REDLINE SUPERVISOR CABRITILLA 933488(918488) GUANTES DE SEGURIDAD REDLINE SUPERVISOR CABRITILLA; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.500 $ 74.500
31211904
2239-10-LP12
Brochas30 (914299 )BROCHA CONDOR PROFESIONAL 1 UNIDAD 929299(914299) BROCHA CONDOR PROFESIONAL 1 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
31211904
2239-10-LP12
Brochas45 (1269087 )BROCHA HELA 1/2X3 UNIDAD 1295226(1269087) BROCHA HELA 1/2X3 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.995 $ 112.995
31211904
2239-10-LP12
Brochas45 (960057 )BROCHA HELA PROFESIONAL 2 . UNIDAD 977057(960057) BROCHA HELA PROFESIONAL 2 . UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.245 $ 52.245
13102019
2239-10-LP12
Polietileno de densidad media (MDPE)10 (918242 )POLIETILENO NACIONAL INCOLORO 200 X 0.10 KG 933242(918242) POLIETILENO NACIONAL INCOLORO 200 X 0.10 KG; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.340 $ 8.340
Total Neto $ 401.635
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.311
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 477.946


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.