Orden de Compra. Nº3055-81-CM18 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es LST Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3055-81-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LST CHACABUCO
Razón Social LST Chacabuco
R.U.T. 61.102.126-7
Dirección de Unidad de Compra Molo 360 s/n Base Naval
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LST Chacabuco
R.U.T. 61.102.126-7
Dirección de Facturación Molo 360 s/n Base Naval
Comuna Talcahuano
Impuesto 31733,04
Dirección de Envío de la Factura Molo 360 s/n Base Naval
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGAOFFICE
Razón Social SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS
R.U.T. 7.720.423-7
Sucursal MEGAOFFICE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo1 (1356063 )NOTA AUTOADHESIVA HAND TACO GRANDE 76 X 127 MMS 100 HOJAS AMARILLO 12 UNIDADES 1382526(1356063) NOTA AUTOADHESIVA HAND TACO GRANDE 76 X 127 MMS 100 HOJAS AMARILLO 12 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.090 $ 7.090
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas1 (1344328 )ARCHIVADOR ARTEL CARTA LOMO ANCHO 25 UNIDADES 1370570(1344328) ARCHIVADOR ARTEL CARTA LOMO ANCHO 25 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 53.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.899 $ 53.899
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas1 (1344327 )ARCHIVADOR ARTEL OFICIO LOMO ANCHO 25 UNIDADES 1370569(1344327) ARCHIVADOR ARTEL OFICIO LOMO ANCHO 25 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 52.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.990 $ 52.990
27111503
2239-4-LP14
Cuchillos de diversas aplicaciones10 (1110202 )CUCHILLO CARTONERO ISOFIT GRANDE N° 90 CON FRENO 2 UNIDADES 1130202(1110202) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT GRANDE N° 90 CON FRENO 2 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.100 $ 33.100
44122010
2239-4-LP14
Divisores20 (1332027 )SEPARADOR - CARTULINAS DE CARTÓN OFICIO UNIDAD 1358162(1332027) SEPARADOR - CARTULINAS DE CARTÓN OFICIO UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
44121618
2239-4-LP14
Tijeras1 (1170077 )TIJERAS ISOFIT OFICINA 18CM 7 12 UNIDADES 1196077(1170077) TIJERAS ISOFIT OFICINA 18CM 7 12 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.064 $ 14.064
Total Neto $ 168.703
Descuento $ 1.687
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.733
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 198.749


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.