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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3055-98-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-09-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-10-LP12 Artículos de Ferretería, Materiales para la Construcción y Electrohogar |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
LST CHACABUCO |
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Razón Social |
LST Chacabuco
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R.U.T. |
61.102.126-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Molo 360 s/n Base Naval |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
LST Chacabuco
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R.U.T. |
61.102.126-7 |
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Dirección de Facturación |
Molo 360 s/n Base Naval |
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Comuna |
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Impuesto |
40494 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Molo 360 s/n Base Naval |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Garmendia - Zona Sur |
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Razón Social |
GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
96.889.950-3 |
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Sucursal |
Garmendia - Zona Sur |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181802 2239-10-LP12
| lentes de protección | 60 | | (919725 )ANTEOJO SEGURIDAD GARMENDIA EDGE GRIS UNIDAD 934725 | (919725) ANTEOJO SEGURIDAD GARMENDIA EDGE GRIS UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.508,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.480
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$ 150.480
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46181504 2239-10-LP12
| Guantes protectores | 60 | | (1428284 )GUANTES DE SEGURIDAD GARMENDIA CABRITILLA C/FORRO PAR 1430471 | (1428284) GUANTES DE SEGURIDAD GARMENDIA CABRITILLA C/FORRO PAR; Código: 11040500; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.080,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 64.800
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$ 64.800
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Total Neto
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$ 215.280
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Descuento
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$ 2.153
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.494
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 253.621
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.