Orden de Compra. Nº3057-35-CM20 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Contraloría de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3057-35-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONTRALORIA DE LA ARMADA
Razón Social Contraloría de la Armada
R.U.T. 61.102.079-1
Dirección de Unidad de Compra General del Canto 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Contraloría de la Armada
R.U.T. 61.102.079-1
Dirección de Facturación General del Canto 398
Comuna Valparaíso
Impuesto 12351
Dirección de Envío de la Factura General del Canto 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGAOFFICE
Razón Social SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS
R.U.T. 7.720.423-7
Sucursal MEGAOFFICE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121518
2239-4-LP14
Lápices de grafito10 (1270593 )LÁPIZ GRAFITO FULTONS HB N°2 NEGRO UNIDAD 1296773(1270593) LÁPIZ GRAFITO FULTONS HB N°2 NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560 $ 560
60121518
2239-4-LP14
Lápices de grafito30 (1110273 )LÁPIZ GRAFITO PELIKAN GOMA Nº 2 10 UNIDADES 1130273(1110273) LÁPIZ GRAFITO PELIKAN GOMA Nº 2 10 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios30 (1007785 )ADHESIVO ARTEL BARRA 35GR UNIDAD 1025785(1007785) ADHESIVO ARTEL BARRA 35GR UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel50 (1346598 )CLIPS SELLOFFICE DOBLE NEGRO 25MM UNIDAD 1372858(1346598) CLIPS SELLOFFICE DOBLE NEGRO 25MM UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel50 (1346596 )CLIPS SELLOFFICE DOBLE 19MM UNIDAD 1372856(1346596) CLIPS SELLOFFICE DOBLE 19MM UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
44111905
2239-4-LP14
Pizarras para plumón y accesorios4 (1007230 )BORRADOR PILOT LAVABLE GRANDE PARA PIZARRAS ACRÍLICAS UNIDAD 1025230(1007230) BORRADOR PILOT LAVABLE GRANDE PARA PIZARRAS ACRÍLICAS UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
Total Neto $ 65.660
Descuento $ 657
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.351
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 77.354


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.