Orden de Compra. Nº3057-36-AG26 "ADQ. ARTÍCULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Contraloría de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3057-36-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. ARTÍCULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONTRALORIA DE LA ARMADA
Razón Social Contraloría de la Armada
R.U.T. 61.102.079-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Contraloría de la Armada
R.U.T. 61.102.079-1
Dirección de Facturación General del Canto 398
Comuna Valparaíso
Impuesto 123902,8
Dirección de Envío de la Factura General del Canto 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Optimus Clean
Razón Social COMERCIAL RIVERA & ARRIAGADA LIMITADA
R.U.T. 76.156.526-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Optimus Clean
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores20CajaGUANTES DE NITRILO AZUL QUIRURGICO, TALLA M (CAJA 100 UNIDADES)  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
47131608
Cepillos para aseos12UnidadESCOBILLAS WC CON RECIPIENTE ESQUINERO. PUNTA REFORZADA CON FIBRAS DURAS Y RESISTENTES, COLOR BLANCO O NEGRO  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
47131805
Limpiadores de uso general30UnidadLIMPIADOR ANTI SARRO KH-7, 750 ML (FORMATO PULVERIZADOR) O SIMILAR  $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.000 $ 177.000
14111704
Papel higiénico30UnidadPAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA 250 MTS (PQ DE 6 UNIDADES) JUMBO TORK O SIMILAR  $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.500 $ 79.500
14111703
Toallas de papel50UnidadTOALLA DE PAPEL PREMIUM (200 MTS X 2) DOBLE HOJA, JUMBO TORK O SIMILAR  $ 5.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.500 $ 292.500
47131816
Desodorantes24UnidadPASTILLAS PARA ESTANQUES AZULPASTILLA DE ESTANQUE VIRUTEX UNID $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 652.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.903
TOTAL OC $ 776.023


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.