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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3057-53-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-09-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CONTRALORIA DE LA ARMADA |
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Razón Social |
Contraloría de la Armada
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R.U.T. |
61.102.079-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
General del Canto 398 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Contraloría de la Armada
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R.U.T. |
61.102.079-1 |
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Dirección de Facturación |
General del Canto 398 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
18998 |
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Dirección de Envío de la Factura |
General del Canto 398 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribucion Global |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.100.732-7 |
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Sucursal |
Distribucion Global |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121506 2239-4-LP14
| Sobres estándar | 2000 | | (1007020 )SOBRE VIGAMIL CARTA BLANCO 80 GM UNIDAD 1025020 | (1007020) SOBRE VIGAMIL CARTA BLANCO 80 GM UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 13,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.000
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$ 26.000
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44121506 2239-4-LP14
| Sobres estándar | 1500 | | (1314376 )SOBRE JORDAN OFICIO BLANCO SACO 80 GRS 24 X 34 CM UNIDAD 1340407 | (1314376) SOBRE JORDAN OFICIO BLANCO SACO 80 GRS 24 X 34 CM UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 50,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.000
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$ 75.000
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Total Neto
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$ 101.000
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Descuento
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$ 1.010
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.998
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 118.988
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.