Orden de Compra. Nº3057-53-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Contraloría de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3057-53-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-09-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONTRALORIA DE LA ARMADA
Razón Social Contraloría de la Armada
R.U.T. 61.102.079-1
Dirección de Unidad de Compra General del Canto 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Contraloría de la Armada
R.U.T. 61.102.079-1
Dirección de Facturación General del Canto 398
Comuna Valparaíso
Impuesto 18998
Dirección de Envío de la Factura General del Canto 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribucion Global
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
R.U.T. 76.100.732-7
Sucursal Distribucion Global
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar2000 (1007020 )SOBRE VIGAMIL CARTA BLANCO 80 GM UNIDAD 1025020(1007020) SOBRE VIGAMIL CARTA BLANCO 80 GM UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar1500 (1314376 )SOBRE JORDAN OFICIO BLANCO SACO 80 GRS 24 X 34 CM UNIDAD 1340407(1314376) SOBRE JORDAN OFICIO BLANCO SACO 80 GRS 24 X 34 CM UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
Total Neto $ 101.000
Descuento $ 1.010
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.998
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 118.988


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.