Orden de Compra. Nº3057-80-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3057-42-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es Contraloría de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3057-80-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-08-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3057-42-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONTRALORIA DE LA ARMADA
Razón Social Contraloría de la Armada
R.U.T. 61.102.079-1
Dirección de Unidad de Compra General del Canto 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Contraloría de la Armada
R.U.T. 61.102.079-1
Dirección de Facturación General del Canto 398
Comuna Valparaíso
Impuesto 52354,5
Dirección de Envío de la Factura General del Canto 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-09-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 90850245
Razón Social ERICA JEANNETTE DEL CARMEN SOTO NARANJO
R.U.T. 9.085.024-5
Sucursal 90850245
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas36UnidadARCHIVADOR LOMO ANCHOARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO AUCA $ 1.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.796 $ 50.796
31201517
Cinta para empaquetar36UnidadSCOTCH TRANSPARENTE 18MM X 30CINTA ADHESIVA TRANSP 18X30 MT FLOWPACK FORMATO TORTAS $ 234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.424 $ 8.424
44111905
Pizarras para plumón y accesorios24UnidadPLUMÓN PIZARRA COLOR NEGROMARCADOR DE PIZARRA FULTONS NEGRO $ 262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.288 $ 6.288
14111530
Notas de papel autoadhesivo24UnidadPOST IT 76 X 76 MMNOTA ADHESIVA 76X76 MM FULTONS $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.480 $ 6.480
14111530
Notas de papel autoadhesivo36UnidadPOST IT BANDERITAS ADHESIVASBANDERITAS ADHESIVAS KORES 5 COLORES $ 397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.292 $ 14.292
24112404
Caja30UnidadCAJA ARCHIVO AMERICANA 315X420X260 MMCAJA DE ARCHIVO AMERICANA RHEIN COD 333314 $ 2.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.520 $ 86.520
14111525
Papel multiuso30ResmaRESMA HOJA TAMAÑO CARTARESMA TAMAÑO CARTA PREMIER 500 HJS 75 GR $ 3.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.750 $ 102.750
Total Neto $ 275.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.354
TOTAL OC $ 327.904


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.085.024-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.