Orden de Compra. Nº3057-89-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3057-58-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Contraloría de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3057-89-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-10-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3057-58-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONTRALORIA DE LA ARMADA
Razón Social Contraloría de la Armada
R.U.T. 61.102.079-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 872023 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Contraloría de la Armada
R.U.T. 61.102.079-1
Dirección de Facturación General del Canto 398
Comuna Valparaíso
Impuesto 15535,16
Dirección de Envío de la Factura General del Canto 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surti Ventas S.A.
Razón Social SURTI VENTAS S.A.
R.U.T. 76.462.500-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Surti Ventas S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos4BidónLIMPIAPISOS BIDON 5 LTSLIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX $ 3.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.392 $ 13.392
47131806
Barniz o ceras de muebles12UnidadCERA CREMA COLOR AMARILLA PARA PISOS DE MADERA SACHET 340 MLCERA CREMA DOY PACK 340 CC BRILLINA AMARILLA $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.592 $ 11.592
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL VAINILLA 360 CC O EQUIVALENTE A DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL VAINILLA 360 CCAMBIENTAL 360 CC SAPOLIO VAINILLA $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.116 $ 13.116
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadDESINFECTANTE AEROSOL AROMA BEBE 360 CC O EQUIVALENTE A DESINFECTANTE LYSOFORM BEBE 360 CCDESINFEC. A/SOL 360CC A7BACT LYSOFORM $ 3.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.264 $ 36.264
14111704
Papel higiénico2PackPAPEL HIGIENICO ROLLO 20 MTS O MÁS.PAPEL HIG 12 ROLLOS 50 MT $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
Total Neto $ 81.764
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.535
TOTAL OC $ 97.299


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.100.732-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.512.806-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.869.544-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 96.908.760-k Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.