|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3059-17-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-04-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
FUENTE DE PODER LM ANGAMOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
COMANDO DE MISILERAS SUR |
|
Razón Social |
Comando de Misileras Sur
|
|
R.U.T. |
61.941.700-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. PRESIDENTE MANUEL BULNES Nº 5376 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Comando de Misileras Sur
|
|
R.U.T. |
61.941.700-3 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. PRESIDENTE MANUEL BULNES Nº 5376 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
3193,33 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. PRESIDENTE MANUEL BULNES Nº 5376 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
05-04-2011 |
|
|
|
Proveedor |
Sistemas Informaticos Ltda. |
|
Razón Social |
SOC SISTEMAS INFORMATICOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.259.720-7 |
|
Sucursal |
Sistemas Informaticos Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25202003
| Unidades de la fuente de alimentación de avión | 1 | Unidad | FUENTE DE PODER ATX DE 650 WATTS. | FUENTE DE PODER ATX DE 650 WATTS. |
$ 16.807,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.807
|
$ 16.807
|
|
|
Total Neto
|
$ 16.807
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.193
|
|
$ 20.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.