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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3059-28-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-06-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS DE OFICINA COMISUR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
COMANDO DE MISILERAS SUR |
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Razón Social |
Comando de Misileras Sur
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R.U.T. |
61.941.700-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. PRESIDENTE MANUEL BULNES Nº 5376 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comando de Misileras Sur
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R.U.T. |
61.941.700-3 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. PRESIDENTE MANUEL BULNES Nº 5376 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
14819,43 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. PRESIDENTE MANUEL BULNES Nº 5376 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-06-2011 |
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Proveedor |
MARANGUNIC HERMANOS LTDA. |
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Razón Social |
MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA
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R.U.T. |
80.586.800-7 |
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Sucursal |
MARANGUNIC HERMANOS LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121511
| Impresión de manuales | 1 | Unidad no definida | HOJA PARA TERMOLAMINAR OFICIO 100 HOJAS. | HOJA PARA TERMOLAMINAR OFICIO 100 HOJAS. |
$ 23.949,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.949
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$ 23.949
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82121511
| Impresión de manuales | 1 | Unidad no definida | HOJA PARA TERMOLAMINAR CARTA 100 HOJAS. | HOJA PARA TERMOLAMINAR CARTA 100 HOJAS. |
$ 22.058,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.058
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$ 22.058
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41122601
| Portaobjetos | 20 | Unidad no definida | PORTA LAPICES METALICO. | PORTA LAPICES METALICO. |
$ 756,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.120
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$ 15.120
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44122002
| Protectores de hojas | 1 | Unidad no definida | JUEGO DE SEPARADORES VINILICO OFICIO. | JUEGO DE SEPARADORES VINILICO OFICIO. |
$ 1.197,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.197
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$ 1.197
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 10 | Unidad no definida | POST-IT MEDIANO FULTON. | POST-IT MEDIANO FULTON. |
$ 336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.360
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$ 3.360
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 10 | Unidad no definida | POST IT CHICOS FULTON. | POST IT CHICOS FULTON. |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.100
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$ 2.100
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44121708
| Marcadores | 1 | Caja | DESTACADORES STABILO VERDES 12 NR. | DESTACADORES STABILO VERDES 12 NR. |
$ 6.429,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.429
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$ 6.429
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44122104
| Clips para papel | 4 | Caja | MAGIC CLIP. | MAGIC CLIP. |
$ 946,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.784
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$ 3.784
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Total Neto
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$ 77.997
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.819
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$ 92.816
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.