Orden de Compra. Nº3059-28-SE11 "ARTICULOS DE OFICINA COMISUR"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Misileras Sur
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3059-28-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-06-2011
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE OFICINA COMISUR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDO DE MISILERAS SUR
Razón Social Comando de Misileras Sur
R.U.T. 61.941.700-3
Dirección de Unidad de Compra AVDA. PRESIDENTE MANUEL BULNES Nº 5376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Misileras Sur
R.U.T. 61.941.700-3
Dirección de Facturación AVDA. PRESIDENTE MANUEL BULNES Nº 5376
Comuna Punta Arenas
Impuesto 14819,43
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PRESIDENTE MANUEL BULNES Nº 5376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-06-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 80.586.800-7
Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121511
Impresión de manuales1Unidad no definidaHOJA PARA TERMOLAMINAR OFICIO 100 HOJAS.HOJA PARA TERMOLAMINAR OFICIO 100 HOJAS. $ 23.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.949 $ 23.949
82121511
Impresión de manuales1Unidad no definidaHOJA PARA TERMOLAMINAR CARTA 100 HOJAS.HOJA PARA TERMOLAMINAR CARTA 100 HOJAS. $ 22.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.058 $ 22.058
41122601
Portaobjetos20Unidad no definidaPORTA LAPICES METALICO.PORTA LAPICES METALICO. $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
44122002
Protectores de hojas1Unidad no definidaJUEGO DE SEPARADORES VINILICO OFICIO.JUEGO DE SEPARADORES VINILICO OFICIO. $ 1.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.197 $ 1.197
14111530
Notas de papel autoadhesivo10Unidad no definidaPOST-IT MEDIANO FULTON.POST-IT MEDIANO FULTON. $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
14111530
Notas de papel autoadhesivo10Unidad no definidaPOST IT CHICOS FULTON.POST IT CHICOS FULTON. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
44121708
Marcadores1CajaDESTACADORES STABILO VERDES 12 NR.DESTACADORES STABILO VERDES 12 NR. $ 6.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.429 $ 6.429
44122104
Clips para papel4CajaMAGIC CLIP.MAGIC CLIP. $ 946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.784 $ 3.784
Total Neto $ 77.997
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.819
TOTAL OC $ 92.816


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.