Orden de Compra. Nº3059-39-CM13 "LUBRICANTES UNIDADES"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Misileras Sur
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3059-39-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-10-2013
Nombre de la Orden de Compra LUBRICANTES UNIDADES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDO DE MISILERAS SUR
Razón Social Comando de Misileras Sur
R.U.T. 61.941.700-3
Dirección de Unidad de Compra AVDA. PRESIDENTE MANUEL BULNES Nº 5376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Misileras Sur
R.U.T. 61.941.700-3
Dirección de Facturación AVDA. PRESIDENTE MANUEL BULNES Nº 5376
Comuna Punta Arenas
Impuesto 146297,72
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PRESIDENTE MANUEL BULNES Nº 5376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-10-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEUMAMERICA.
Razón Social SOC COMERCIAL A M W LIMITADA
R.U.T. 77.714.930-k
Sucursal NEUMAMERICA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121520
2239-16-LP11
Lubricantes de uso general12 (885152) LUBRICANTE MOBIL 15W40 19 LITROS 894152(885152) LUBRICANTE MOBIL 15W40 19 LITROS; Código: ;Región : XII $ 55.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 669.588 $ 669.588
15121520
2239-16-LP11
Lubricantes de uso general2 (885177) LUBRICANTE MOBIL MOBIL MOBILUX EP2 BALDE 16 KILOS 894177(885177) LUBRICANTE MOBIL MOBIL MOBILUX EP2 BALDE 16 KILOS; Código: ;Región : XII $ 50.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.400 $ 100.400
Total Neto $ 769.988
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 146.298
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 916.286


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.