Orden de Compra. Nº
3061-127-AG25
"
O.C. CENMACUAR,INSUMOS Y MATERIALES DE ESCRITORIO
"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Base Naval Iquique
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3061-127-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
O.C. CENMACUAR,INSUMOS Y MATERIALES DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE
Razón Social
Comandancia Base Naval Iquique
R.U.T.
61.962.400-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5023000111016412204001000 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Comandancia Base Naval Iquique
R.U.T.
61.962.400-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 706
Comuna
Iquique
Impuesto
23808,33
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 706
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NENE LIBRERIAS
Razón Social
NENE LIBRERIAS SPA
R.U.T.
76.327.233-8
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
NENE LIBRERIAS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39111507
Artefactos de escritorio
15
Unidad
PORTAMINA FIESTA 0.7
$ 492,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.380
$ 7.380
39111507
Artefactos de escritorio
10
Unidad
CARPETAS FAST OFICIO NEGRO
$ 835,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.350
$ 8.350
39111507
Artefactos de escritorio
10
Unidad
CLIP METALICO 1 PUNTA REDONDA 33MM
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.440
$ 2.440
39111507
Artefactos de escritorio
20
Unidad
STICK EN BARRA 40 GRM
$ 394,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.880
$ 7.880
39111507
Artefactos de escritorio
10
Unidad
CINTA MASKINGTAPE 48MM X 40MTS
$ 984,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.840
$ 9.840
39111507
Artefactos de escritorio
10
Unidad
CINTA MASKINGTAPE 19MM X 40MTS
$ 439,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.390
$ 4.390
39111507
Artefactos de escritorio
10
Unidad
CINTA PVC EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM*40MTS
$ 291,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.910
$ 2.910
39111507
Artefactos de escritorio
10
Unidad
CINTA DOBLE CONTACTO 48MM *33
$ 851,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.510
$ 8.510
39111507
Artefactos de escritorio
10
Unidad
CORRECTOR LAPIZ LIQUID PAPER 7MM
$ 974,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.740
$ 9.740
39111507
Artefactos de escritorio
5
Unidad
CORCHETE 26/6 X 5000
$ 460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.300
$ 2.300
39111507
Artefactos de escritorio
5
Unidad
CUCHILLO CARTONERO GRD C/FRENO Y RIEL
$ 186,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 930
$ 930
39111507
Artefactos de escritorio
1
Unidad
PERFORA DOR DE LUJO DOBLE INYECCION NEGRO
$ 4.263,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.263
$ 4.263
39111507
Artefactos de escritorio
10
Unidad
ARCHIVADOR OFICIO ANCHO
$ 1.070,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.700
$ 10.700
39111507
Artefactos de escritorio
5
Unidad
SEPARADOR OFICIO 6 POSIC CARTULINA
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.450
$ 1.450
39111507
Artefactos de escritorio
5
Unidad
SEPARADOR CARTA 6 POSIC CARTULINA
$ 274,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.370
$ 1.370
39111507
Artefactos de escritorio
4
Unidad
PAPEL FOTOGRAFICO A4 180 GRAMOS 100 HOJAS BRILLANTE
$ 3.573,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.292
$ 14.292
39111507
Artefactos de escritorio
2
Unidad
TERMOLAMINADO OFICIO 0.5 MIC 100 NIDADES
$ 8.081,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.162
$ 16.162
39111507
Artefactos de escritorio
50
Unidad
LAPIZ PASTA AZUL
$ 196,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.800
$ 9.800
39111507
Artefactos de escritorio
100
Unidad
SOBRES 110*220
$ 26,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600
$ 2.600
Total Neto
$ 125.307
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.808
TOTAL OC
$ 149.115
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.