Orden de Compra. Nº3061-256-AG25 "ADQUISICION DE UTILES DE ASEO LAM 31 CHIPANA"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Base Naval Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3061-256-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE UTILES DE ASEO LAM 31 CHIPANA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE
Razón Social Comandancia Base Naval Iquique
R.U.T. 61.962.400-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Base Naval Iquique
R.U.T. 61.962.400-9
Dirección de Facturación AVDA. ARTURO PRAT 706, BASE NAVAL IQUIQUIE
Comuna Iquique
Impuesto 9786,9
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ARTURO PRAT 706, BASE NAVAL IQUIQUIE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-08-2025
TítuloDescripción
COORDINAR CON FERNANDO BASCONE CUETO +569 95953402 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131604
Escobas5UnidadESCOBILLON ESCOBA CON MANGO COMPLETO   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
47131604
Escobas8UnidadCLORO GEL 1LT  $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.560 $ 8.560
47131604
Escobas5UnidadLIMPIADOR DE PISO POETT 900ML  $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350
47131604
Escobas10UnidadSERVILLETAS NOVA MESA DE 200 UN  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131604
Escobas20UnidadVIRUTILLA ESPIRAL FINA PARA OLLAS  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
47131604
Escobas10UnidadPACK DE 4 ESPONJAS LISA   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131604
Escobas5UnidadDESODORANTE AMBIENTAL  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250
Total Neto $ 51.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.787
TOTAL OC $ 61.297


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.