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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3061-270-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
O.C. CENMACUAR,INSUMOS DE ESCRITORIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comandancia Base Naval Iquique
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R.U.T. |
61.962.400-9 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 706 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
33861,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 706 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-09-2025 |
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Proveedor |
IntegraMundo SPA |
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Razón Social |
INTEGRAMUNDO SPA
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R.U.T. |
76.779.675-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IntegraMundo SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39111507
| Artefactos de escritorio | 30 | Unidad | LAPIZ TINTA GEL AZUL 0.7 | |
$ 456,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.680
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$ 13.680
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39111507
| Artefactos de escritorio | 10 | Unidad | TIJERA METALICA UNIVERSAL 21 CENTIMETROS | |
$ 2.038,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.380
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$ 20.380
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39111507
| Artefactos de escritorio | 20 | Unidad | PEGAMENTO EN BARRA STICK 36 GRAMOS | |
$ 843,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.860
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$ 16.860
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39111507
| Artefactos de escritorio | 300 | Unidad | SOBRES 40X30 DE CORRESPONDENCIA BLANCO | |
$ 223,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.900
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$ 66.900
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39111507
| Artefactos de escritorio | 300 | Unidad | SOBRES DE CORRESPONDENCIA DE 36X25 BLANCO | |
$ 168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.400
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$ 50.400
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Total Neto
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$ 168.220
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 10.000
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IVA 19 %
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$ 33.862
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$ 212.082
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.