Orden de Compra. Nº3061-290-AG25 "ARTICULOS PARA PINTADO COMBASEIQUE"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Base Naval Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3061-290-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS PARA PINTADO COMBASEIQUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE
Razón Social Comandancia Base Naval Iquique
R.U.T. 61.962.400-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Base Naval Iquique
R.U.T. 61.962.400-9
Dirección de Facturación AVDA. ARTURO PRAT 706, BASE NAVAL IQUIQUIE
Comuna Iquique
Impuesto 200358,42
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ARTURO PRAT 706, BASE NAVAL IQUIQUIE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA CORDANO
Razón Social FERRETERIA CORDANO LIMITADA
R.U.T. 77.328.542-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA CORDANO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1GalónOLEO CAFÉ MORO BRILLANTE  $ 22.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.638 $ 22.638
31211505
Pinturas aceitosas1GalónOLEO NEGRO BRILLANTE  $ 22.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.638 $ 22.638
31211705
Barniza de laca23GalónBARNIZ MARINO BRILLANTE COLOR CAOBA  $ 24.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.438 $ 554.438
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3BidónAGUARRAS BIDON 5 LT  $ 10.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.278 $ 31.278
31211904
Brochas30UnidadBROCHA 3" ECONOMICAS  $ 2.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.480 $ 60.480
31211904
Brochas25UnidadRODILLO CHIPORRO PELO CORTO 12 CM  $ 5.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.200 $ 129.200
31211504
Pinturas de cobertura2TinetaPINTURA DE DEMARCACION VIAL COLOR BLANCO  $ 116.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.846 $ 233.846
Total Neto $ 1.054.518
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 200.358
TOTAL OC $ 1.254.876


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.