|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3061-30-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
06-02-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Abarrotes |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3061-16-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE |
|
Razón Social |
Comandancia Base Naval Iquique
|
|
R.U.T. |
61.962.400-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat 706 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Comandancia Base Naval Iquique
|
|
R.U.T. |
61.962.400-9 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat 706 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
189955,35 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 706 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Oriela Rojas Rivera |
|
Razón Social |
ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA
|
|
R.U.T. |
6.827.391-9 |
|
Sucursal |
Oriela Rojas Rivera |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50171901
| Conservas | 1 | Unidad | Abarrotes | Guias Nº 77596-77652-77629-77632-77646 |
$ 999.765,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 999.765
|
$ 999.765
|
|
|
Total Neto
|
$ 999.765
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 189.955
|
|
$ 1.189.720
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.