|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3061-40-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-02-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS COMPUTACIONALES CENTRAIQUE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Comandancia Base Naval Iquique
|
|
R.U.T. |
61.962.400-9 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. ARTURO PRAT 706, BASE NAVAL IQUIQUIE |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
15580 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. ARTURO PRAT 706, BASE NAVAL IQUIQUIE |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
25-02-2025 |
|
|
|
Proveedor |
SEBASTIAN ANDRES |
|
Razón Social |
DCV COMPUTACION LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.449.981-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SEBASTIAN ANDRES |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103
| Tóner | 5 | Unidad | TÓNER CE285A, SIMILAR O COMPATIBLE | |
$ 5.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 29.000
|
$ 29.000
|
44103103
| Tóner | 2 | Unidad | MOUSE PAD CON ALMOHADILLA. | |
$ 4.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.200
|
$ 8.200
|
44103103
| Tóner | 2 | Pack | TECLADO Y MOUSE INALÁMBRICO. | |
$ 22.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 44.800
|
$ 44.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 82.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.580
|
|
$ 97.580
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.