Orden de Compra. Nº3061-43-AG25 "O.C. CENMACUAR,MATERIALES PARA PINTADO TALLER "
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Base Naval Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3061-43-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-02-2025
Nombre de la Orden de Compra O.C. CENMACUAR,MATERIALES PARA PINTADO TALLER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE
Razón Social Comandancia Base Naval Iquique
R.U.T. 61.962.400-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 502300002444BH12204010000 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Base Naval Iquique
R.U.T. 61.962.400-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 706
Comuna Iquique
Impuesto 61265,31
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA TODO FERRETERO SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA TODO FERRETERO SPA
R.U.T. 77.026.694-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA TODO FERRETERO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura5UnidadRODILLO FIBRA ANTI GOTA 23 CM  $ 1.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.470 $ 8.470
86131502
Pintura5UnidadBROCHA OLEO ESMALTE SINTETICO 1"   $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.450 $ 11.450
86131502
Pintura5UnidadBROCHA OLEO ESMALTE SINTETICO 2"   $ 3.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.980 $ 15.980
86131502
Pintura8LitroDILUYENTE SINTETICO   $ 1.973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.784 $ 15.784
86131502
Pintura3GalónOLEO HABITACIONAL NEGRO   $ 15.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.196 $ 47.196
86131502
Pintura3GalónOLEO HABITACIONAL AMARILLO REY   $ 19.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.643 $ 59.643
86131502
Pintura3GalónOLEO EXPERTO BERMELLON  $ 19.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.643 $ 59.643
86131502
Pintura3GalónOLEO SATIN SIPA BLANCO   $ 14.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.640 $ 44.640
86131502
Pintura3GalónESMALTE CERELUXE CAFÉ MORO   $ 19.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.643 $ 59.643
Total Neto $ 322.449
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.265
TOTAL OC $ 383.714


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.