Orden de Compra. Nº3061-79-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3061-36-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Base Naval Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3061-79-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-08-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3061-36-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3061-36-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE
Razón Social Comandancia Base Naval Iquique
R.U.T. 61.962.400-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 706
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Base Naval Iquique
R.U.T. 61.962.400-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 706
Comuna Iquique
Impuesto 6999,98
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor THERRA LTDA
Razón Social TOLEDO HERRAMIENTAS LIMITADA
R.U.T. 76.210.050-9
Sucursal THERRA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
Brocas2UnidadPUNZON CON PROTECTOR BAHCO COD 3643-100  $ 7.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.742 $ 14.742
27112801
Brocas1UnidadDEDO MAGNETICO BAHCO COD 2535 F1  $ 22.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.100 $ 22.100
Total Neto $ 36.842
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.000
TOTAL OC $ 43.842


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.