Orden de Compra. Nº3063-18-SE12 "adquisicion de Cartridge"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Telecomunicaciones Navales (S)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3063-18-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-06-2012
Nombre de la Orden de Compra adquisicion de Cartridge
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES (S)
Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (S)
R.U.T. 61.102.020-1
Dirección de Unidad de Compra Portales 4040
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (S)
R.U.T. 61.102.020-1
Dirección de Facturación Portales 4040
Comuna Quinta Normal
Impuesto 6031,55
Dirección de Envío de la Factura Portales 4040
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.
Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA
R.U.T. 89.912.300-k
Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1Unidadq2612a toner hp 12A negro 1015/1010/1018/102 codigo 25-8488 q2612a toner hp 12A negro 1015/1010/1018/102 codigo 25-8488 $ 31.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.745 $ 31.745
Total Neto $ 31.745
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.032
TOTAL OC $ 37.777


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.