Orden de Compra. Nº3063-22-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3063-2-L111"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Telecomunicaciones Navales (S)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3063-22-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-07-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3063-2-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3063-2-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES (S)
Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (S)
R.U.T. 61.102.020-1
Dirección de Unidad de Compra Portales 4040
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (S)
R.U.T. 61.102.020-1
Dirección de Facturación Portales 4040
Comuna Quinta Normal
Impuesto 55480
Dirección de Envío de la Factura Portales 4040
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Diproel Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRICOS S.A.
R.U.T. 78.759.140-K
Sucursal Diproel Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111701
Baterías recargables4UnidadBATERIAS DE CICLO PROFUNDO ESTACIONARIAS Y RESPALDO.  $ 73.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.000 $ 292.000
Total Neto $ 292.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.480
TOTAL OC $ 347.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.