Orden de Compra. Nº3064-30-SE17 "Renovación Soporte Anual Mantención de Power Build"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Informatica y Computación de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3064-30-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-08-2017
Nombre de la Orden de Compra Renovación Soporte Anual Mantención de Power Build
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE INFORMATICA Y COMPUTACION DE LA ARMADA
Razón Social Centro de Informatica y Computación de la Armada
R.U.T. 61.966.100-1
Dirección de Unidad de Compra ARTILLERIA N° 470 PLAYA ANCHA, VALPARAISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Informatica y Computación de la Armada
R.U.T. 61.966.100-1
Dirección de Facturación ARTILLERIA N° 470 PLAYA ANCHA, VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 271428,68
Dirección de Envío de la Factura ARTILLERIA N° 470 PLAYA ANCHA, VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-08-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor In Motion Servicios S.A.
Razón Social IN MOTION SERVICIOS S A
R.U.T. 99.525.490-5
Sucursal In Motion Servicios S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111508
Implantación de aplicaciones1Unidad no definidaEl Centro de Informática y Computación de la Armada requiere efectuar la Renovación Soporte Anual Mantención de PowerBuilderMantenimiento PowerBuilder Enterpri $ 1.428.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428.572 $ 1.428.572
Total Neto $ 1.428.572
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 271.429
TOTAL OC $ 1.700.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.