Orden de Compra. Nº3065-2-SE24 "ARRIENDO FOTOCOPIADORA SEGÚN CONTRATO 8/2022"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Aviación Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3065-2-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-01-2024
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA SEGÚN CONTRATO 8/2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA AVIACION NAVAL
Razón Social Comandancia Aviación Naval
R.U.T. 61.102.012-0
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2/2024 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Aviación Naval
R.U.T. 61.102.012-0
Dirección de Facturación Camino Internacional s/n
Comuna Concón
Impuesto 62046,06698624
Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro29768UnidadCOPIAS B/N SEGÚN CONTRATO 8/2022 ID 2945-47 -LR22 Y FACTURA N°714714.-COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO 8/2022 ID 2945-47 -LR22 Y FACTURA N°714714.- $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.608 $ 166.792
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1UnidadCOPIAS B/N SEGÚN CONTRATO 8/2022 ID 2945-47 -LR22 Y FACTURA N°714714.-COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO 8/2022 ID 2945-47 -LR22 Y FACTURA N°714714.- $ 159.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.766 $ 159.766
Total Neto $ 326.558
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.046
TOTAL OC $ 388.604


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.