Orden de Compra. Nº3065-231-SE13 "CONTRATO CESSNA"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Aviación Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3065-231-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-12-2013
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO CESSNA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-121-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA AVIACION NAVAL
Razón Social Comandancia Aviación Naval
R.U.T. 61.102.012-0
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Aviación Naval
R.U.T. 61.102.012-0
Dirección de Facturación Camino Internacional s/n
Comuna Concón
Impuesto 2534258,38
Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-12-2013
TítuloDescripción
ENTREGA DE FACTURA

UNA VEZ EMITIDA FACTURA CON RAZON SOCIAL INDICADA, ESTA DEBE SER REMITIDA A LA SIGUIENTE DIRECCION:

COMANDANCIA DE LA AVIACION NAVAL

CAMINO INTERNACIONAL SIN NUMERO CONCON

OBSERVACIONES

AGRADECERE UNA VEZ RECIBIDA ESTA ORDEN DE COMPRA, SEA ACEPTADA EN PORTAL OBJETO CERRAR CICLO INTERNO DE ADQUISICION.

ATTE.

CAMILO HEREDIA MUÑOZ

FACTURACION

SOLICITO QUE FACTURA SEA EMITIDA A NOMBRE DE:

DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y MARINA MERCANTE.

ERRAZURIZ 537

VALPARAISO

RUT. 61.102.014-7

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor clubaereonaval
Razón Social CLUB AEREO NAVAL
R.U.T. 70.659.600-3
Sucursal clubaereonaval
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81102301
Diseño aeronáutico1Hora/HombreCLUB AÉREO NAVAL COTIZACIÓN Nº 1327/13 MANT. DE FECHA 15/11/2013, CORRESPONDIENTE DISCREPANCIAS EN TRABAJOS DE REVISION DE 100 HORAS NAVAL 335 EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, DE ACUERDO A LICITACION PUBLICA 2945-121-LP11, COTIZACION ADJUNTA.CLUB AÉREO NAVAL COTIZACIÓN Nº 1327/13 MANT. DE FECHA 15/11/2013, CORRESPONDIENTE DISCREPANCIAS EN TRABAJOS DE REVISION DE 100 HORAS NAVAL 335 EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, DE ACUERDO A LICITACION PUBLICA 2945-121-LP11, COTIZACION ADJUNTA. $ 2.884.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.884.750 $ 2.884.750
81102301
Diseño aeronáutico1Hora/HombreCLUB AÉREO NAVAL COTIZACIÓN Nº 1323/13 MANT. DE FECHA 13/08/2013, CORRESPONDIENTE A REVISION DE 50 HORAS NAVAL 336 EN PTO. MONTT, DE ACUERDO A LICITACION PUBLICA 2945-121-LP11, COTIZACION ADJUNTA..CLUB AÉREO NAVAL COTIZACIÓN Nº 1323/13 MANT. DE FECHA 13/08/2013, CORRESPONDIENTE A REVISION DE 50 HORAS NAVAL 336 EN PTO. MONTT, DE ACUERDO A LICITACION PUBLICA 2945-121-LP11, COTIZACION ADJUNTA. $ 2.756.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.756.850 $ 2.756.850
81102301
Diseño aeronáutico1Hora/HombreCLUB AÉREO NAVAL COTIZACIÓN Nº 1325/13 MANT. DE FECHA 02/10/2013, CORRESPONDIENTE REVISION 100 HORAS NAVAL 338 EN CIUDAD DE IQUIQUE , DE ACUERDO A LICITACION PUBLICA 2945-121-LP11, COTIZACION ADJUNTACLUB AÉREO NAVAL COTIZACIÓN Nº 1325/13 MANT. DE FECHA 02/10/2013, CORRESPONDIENTE REVISION 100 HORAS NAVAL 338 EN CIUDAD DE IQUIQUE , DE ACUERDO A LICITACION PUBLICA 2945-121-LP11, COTIZACION ADJUNTA. $ 4.654.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.654.750 $ 4.654.750
81102301
Diseño aeronáutico1Hora/HombreCLUB AÉREO NAVAL COTIZACIÓN Nº 1326/13 MANT. DE FECHA 04/11/2013, CORRESPONDIENTE DISCREPANCIAS EN TRABAJOS DE REVISION DE 50 HORAS NAVAL 338 EN LA CIUDAD DE IQUIQUE, DE ACUERDO A LICITACION PUBLICA 2945-121-LP11, COTIZACION ADJUNTA.CLUB AÉREO NAVAL COTIZACIÓN Nº 1326/13 MANT. DE FECHA 04/11/2013, CORRESPONDIENTE DISCREPANCIAS EN TRABAJOS DE REVISION DE 50 HORAS NAVAL 338 EN LA CIUDAD DE IQUIQUE, DE ACUERDO A LICITACION PUBLICA 2945-121-LP11, COTIZACION ADJUNTA. $ 3.041.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.041.850 $ 3.041.850
Total Neto $ 13.338.200
Descuento $ 0
Cargos $ 2
IVA  19  % $ 2.534.258
TOTAL OC $ 15.872.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.