Orden de Compra. Nº3065-328-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3065-90-L122 (M8987)"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Aviación Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3065-328-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-09-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3065-90-L122 (M8987)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3065-90-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA AVIACION NAVAL
Razón Social Comandancia Aviación Naval
R.U.T. 61.102.012-0
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Aviación Naval
R.U.T. 61.102.012-0
Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA, BASE AERONAVAL CONCÓN
Comuna Concón
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA, BASE AERONAVAL CONCÓN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-10-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile
Razón Social EMPRESA NACIONAL DE AERONAUTICA DE CHILE
R.U.T. 61.113.000-7
Sucursal Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25131709
Avión de transporte militar2UnidadEFECTUAR SERVICIO DE REPARACIÓN A ÓLEO DE TREN PRINCIPAL DE AERONAVE DE LA AVIACIÓN NAVAL M8987, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN.OFERTA VALIDA POR 60 DÍAS, SERVICIO DE REPARACIÓN A ÓLEO DE TREN PRINCIPAL DE AERONAVE DE LA AVIACIÓN NAVAL M8987, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN. $ 1.889.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.779.684 $ 3.779.684
Total Neto $ 3.779.684
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.779.684

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.