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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3065-35-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-03-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANO DE OBRA CALIFICADA MARZO 2017 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2945-74-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
COMANDANCIA AVIACION NAVAL |
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Razón Social |
Comandancia Aviación Naval
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R.U.T. |
61.102.012-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Camino Internacional s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comandancia Aviación Naval
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R.U.T. |
61.102.012-0 |
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Dirección de Facturación |
Camino Internacional s/n |
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Comuna |
Concón
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino Internacional s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-03-2017 |
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Proveedor |
Tormes S.A. |
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Razón Social |
TORMES IMPORT AND EXPORT SPA
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R.U.T. |
96.694.080-8 |
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Sucursal |
Tormes S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81102301
| Diseño aeronáutico | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA MANTENIMIENTO AERONÁUTICO MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN CONTRATO L. PUB. 2945-74-LP12 (28 PERSONAS) | SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA MANTENIMIENTO AERONÁUTICO MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN CONTRATO L. PUB. 2945-74-LP12 (28 PERSONAS) |
$ 25.430.225,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.430.225
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$ 25.430.225
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Total Neto
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$ 25.430.225
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 25.430.225
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.