Orden de Compra. Nº3065-40-SE14 "CONTRATO SERVICIO DE MANT. AERONAUTICO TORMES"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Aviación Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3065-40-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-02-2014
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SERVICIO DE MANT. AERONAUTICO TORMES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-74-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA AVIACION NAVAL
Razón Social Comandancia Aviación Naval
R.U.T. 61.102.012-0
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Aviación Naval
R.U.T. 61.102.012-0
Dirección de Facturación Camino Internacional s/n
Comuna Concón
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PORTAL MERCADO PÚBLICO

AGRADECERE ACEPTAR ESTA OC EN PORTAL, OBJETO CERRAR CICLO INTERNO DE ADQ.

ATTE.,

KAREN MÁRQUEZ

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tormes S.A.
Razón Social TORMES IMPORT AND EXPORT SPA
R.U.T. 96.694.080-8
Sucursal Tormes S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81102301
Diseño aeronáutico1Unidad InternacionalSERV. DE MANO DE OBRA CALIF. PARA MANT. AERONAUTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, EFECTUADA POR 28 PERSONAS CALIFICADAS DE ACUERDO A LA PRESENTACION DE SERV. DETALLADOS EN LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO, ADJUDICADO EN LICIT PUBLICA 2945-74-LP12.SERV. DE MANO DE OBRA CALIF. PARA MANT. AERONAUTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, EFECTUADA POR 28 PERSONAS CALIFICADAS DE ACUERDO A LA PRESENTACION DE SERV. DETALLADOS EN LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO, ADJUDICADO EN LICIT PUBLICA 2945-74 $ 22.499.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.499.998 $ 22.499.998
Total Neto $ 22.499.998
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 22.499.998

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.