Orden de Compra. Nº3065-63-SE26 "ARRIENDO FOTOCOPIADORA"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Aviación Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3065-63-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA AVIACION NAVAL
Razón Social Comandancia Aviación Naval
R.U.T. 61.102.012-0
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Aviación Naval
R.U.T. 61.102.012-0
Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA, BASE AERONAVAL CONCÓN
Comuna Concón
Impuesto 65510,4799999547
Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA, BASE AERONAVAL CONCÓN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro11219UnidadCOPIAS B/N SEGÚN CONTRATO 8/2022 ID 2945-47 -LR22 Y FACTURA N°823084COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO 8/2022 ID 2945-47 -LR22 Y FACTURA N°823084 $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.314 $ 64.578
82121701
Servicios de copias en blanco y negro741UnidadCOPIAS COLOR SEGÚN CONTRATOCOPIAS COLOR SEGÚN CONTRATO $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.640 $ 29.924
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1UnidadSERVICIO CARGO FIJO CONTRATOSERVICIO CARGO FIJO CONTRATO $ 228.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.175 $ 228.175
82121701
Servicios de copias en blanco y negro2176UnidadCOPIAS B/N SEGÚN CONTRATO 8/2022 ID 2945-47 -LR22 Y FACTURA N°823084COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO 8/2022 ID 2945-47 -LR22 Y FACTURA N°823084 $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.760 $ 22.115
Total Neto $ 344.792
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.510
TOTAL OC $ 410.302


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.