Orden de Compra. Nº3066-100-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3066-20-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Operaciones Navales
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3066-100-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3066-20-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3066-20-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDO OPERACIONES NAVALES
Razón Social Comando de Operaciones Navales
R.U.T. 61.952.400-4
Dirección de Unidad de Compra Subida Artillería s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Operaciones Navales
R.U.T. 61.952.400-4
Dirección de Facturación SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA
Comuna Valparaíso
Impuesto 78660
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-09-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Herzam
Razón Social AUDIOVISUALES HERZAM LTDA
R.U.T. 76.844.390-4
Sucursal Herzam
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111602
Lámparas de proyección2UnidadLAMPARA VT75LPE PARA PROYECTOR NEC VT676  $ 207.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.000 $ 414.000
Total Neto $ 414.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.660
TOTAL OC $ 492.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.