Orden de Compra. Nº3066-111-CM18 "REPOSICIÓN STOCK PAÑOL DE CONSUMO"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Operaciones Navales
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3066-111-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-10-2018
Nombre de la Orden de Compra REPOSICIÓN STOCK PAÑOL DE CONSUMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDO OPERACIONES NAVALES
Razón Social Comando de Operaciones Navales
R.U.T. 61.952.400-4
Dirección de Unidad de Compra Subida Artillería s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Operaciones Navales
R.U.T. 61.952.400-4
Dirección de Facturación SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA
Comuna Valparaíso
Impuesto 67710
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
2239-7-LP12
Insecticidas36 (975050 )INSECTICIDA RAID AEROSOL TODO INSECTO 360 CC 990050(975050) INSECTICIDA RAID AEROSOL TODO INSECTO 360 CC; Código: Z385485; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.932 $ 76.932
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos60 (975996 )DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC 990996(975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC; Código: Z292511; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.440 $ 106.440
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl60 (1138175 )CLORO IGENIX GEL 900 ML AROMA LAVANDA UNIDAD 1160226(1138175) CLORO IGENIX GEL 900 ML AROMA LAVANDA UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.640 $ 53.640
44121605
2239-7-LP12
Dispensador de Cinta4 (981298 )DISPENSADOR TORK ACRILICO PAPEL TOALLA JUMBO C/PALANCA LATERAL UNIDAD 996758(981298) DISPENSADOR TORK ACRILICO PAPEL TOALLA JUMBO C/PALANCA LATERAL UNIDAD; Código: Z203733; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 30.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.148 $ 121.148
Total Neto $ 358.160
Descuento $ 1.791
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.710
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 424.079


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.