Orden de Compra. Nº3066-120-CM18 "REPOSICIÓN DE STOCK (ARTÍCULOS ASEO VEHÍCULOS FISCALES)"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Operaciones Navales
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3066-120-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2018
Nombre de la Orden de Compra REPOSICIÓN DE STOCK (ARTÍCULOS ASEO VEHÍCULOS FISCALES)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDO OPERACIONES NAVALES
Razón Social Comando de Operaciones Navales
R.U.T. 61.952.400-4
Dirección de Unidad de Compra Subida Artillería s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Operaciones Navales
R.U.T. 61.952.400-4
Dirección de Facturación SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA
Comuna Valparaíso
Impuesto 47495
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos24 (1301543 )CERA TEAM AEROSOL AUTOMOVIL 650 CC UNIDAD 1327561(1301543) CERA TEAM AEROSOL AUTOMOVIL 650 CC UNIDAD; Código: 80436; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.424 $ 32.424
0
2239-7-LP12
 36 (996320 )SILICONA KIT AEROSOL AUTO 420 CC 1013363(996320) SILICONA KIT AEROSOL AUTO 420 CC; Código: 13330; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.132 $ 66.132
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos12 (1031763 )CERA KIT AUTOMOVIL CREMA TEFLON 200 GR 1051894(1031763) CERA KIT AUTOMOVIL CREMA TEFLON 200 GR; Código: 13328; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.184 $ 20.184
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general36 (975101 )RENOVADOR KIT DE GOMAS O NEUMATICOS 360 CC 990101(975101) RENOVADOR KIT DE GOMAS O NEUMATICOS 360 CC; Código: 13276; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.024 $ 75.024
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2239-7-LP12
Desodorantes24 (1357108 )DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AUTO SPORT AUTO NUEVO APARATO 7 ML UNIDAD 1383578(1357108) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AUTO SPORT AUTO NUEVO APARATO 7 ML UNIDAD; Código: 80192AT; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.208 $ 56.208
Total Neto $ 249.972
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.495
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 297.467


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.