Orden de Compra. Nº3066-126-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3066-26-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Operaciones Navales
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3066-126-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3066-26-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA NANTENCION DE EQUIPOS DE COMPUTACION.
Proveniente de Licitación 3066-26-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDO OPERACIONES NAVALES
Razón Social Comando de Operaciones Navales
R.U.T. 61.952.400-4
Dirección de Unidad de Compra Subida Artillería s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Operaciones Navales
R.U.T. 61.952.400-4
Dirección de Facturación SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA
Comuna -1
Impuesto 10185,9
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CARLOS CAVIERES ACUÑA
R.U.T. 5.574.719-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121702
MALETIN MANHATTAN 17" PARA NOTEBOOK5UnidadMALETIN MANHATTAN 17" PARA NOTEBOOKMALETIN MANHATTAN 17" PARA NOTEBOOK $ 10.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.610 $ 53.610
Total Neto $ 53.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.186
TOTAL OC $ 63.796


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.