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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3066-134-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Arriendo de Vehículos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
COMANDO OPERACIONES NAVALES |
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Razón Social |
Comando de Operaciones Navales
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R.U.T. |
61.952.400-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Subida Artillería s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comando de Operaciones Navales
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R.U.T. |
61.952.400-4 |
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Dirección de Facturación |
SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOC DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD L |
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Razón Social |
SOC DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD L
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R.U.T. |
86.020.300-6 |
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Sucursal |
SOC DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD L |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111803 2239-10-LP14
| Servicios de autobuses contratados | 4432 | | (1381774 )BUS MERCEDES BENZ SPRINTER 515 19 PASAJEROS VALOR POR KILÓMETRO 1408274 | (1381774) BUS MERCEDES BENZ SPRINTER 515 19 PASAJEROS VALOR POR KILÓMETRO; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.659.200
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$ 2.659.200
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Total Neto
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$ 2.659.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 2.659.200
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.